中交海建召开审计整改及违规追责专题会
日前,公司召开审计整改及违规追责专题会。公司党委书记、总经理刘凤松作总结讲话,公司总会计师王东强调工作相关要求。
会上,审计部通报审计问题专项整改推进情况,宣贯违规追责相关制度并布置下一步工作,部署中交集团2022年财务收支审计发现问题自查工作。刘凤松对前期审计专项整改成果进行肯定,同时结合会议内容,对审计整改及违规追责下一步工作提出五点意见:一是要强化政治意识,深刻领会开展审计整改及违规追责工作的重要意义,借助审计及追责工作的效能,不断推动完善“自我免疫机制”;二是要强化责任意识,扎实推进审计整改的各项工作,压紧压实各主体责任,认真总结归类,深入体系化整改、多部门联动、长效治理;三是借助自查工作契机,完善根源治理长效机制,必须不打折扣地完成审计署2022年财务收支审计发现问题自查工作,同时借此机会自查自纠,完善各项体制机制;四是强化大局意识,构建健康发展的工作局面,将审计成果转化应用与推进公司各项重点工作结合起来,严抓共管、群策群力,推动公司发展能力和发展质量迈上新台阶;五是切实增强追责效能,推进违规追责工作取得新进展,把追责作为推进工作、强化管理、促进发展的重要抓手,在真正做好违规追责工作的同时,以容错纠错机制给锐意进取的干部“托底”。王东就此次会议强调五点要求:一是要全面提高政治站位,正面认识审计整改工作;二是积极响应,继续落实需进一步关注的整改事项;三是以审促管,提升公司管理水平提升;四是深入研究,认真完成违规追责工作;五是高度重视、认真对照审计署2022年财务收支审计开展自查工作。本次会议采取现场及视频形式召开。公司领导班子成员、总部部门负责人,各单位、各总项目部及直管项目部主要负责人参加会议。